一、 *采购人名称: ******教育局高新技术产业开发区分局
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************468
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******教育局高新技术产业开发区分局
六、 *验收日期: 2025年5月16日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APMY2204 记号笔 6 108.0 晨光/M&GAPMY2204 验收通过 2 惠普 X796C U盘 10 850.0 惠普/HPX796C 验收通过 3 得力 5007 文件夹 10 120.0 得力/deli5007 验收通过 4 得力 BP150 记事本 20 240.0 得力/deliBP150 验收通过 5 安赛瑞 无纺布袋 200 600.0 安赛瑞2A01472 验收通过 6 晨光 AJD957K7 胶带 10 130.0 晨光/M&GAJD957K7 验收通过 7 禧天龙 X-6251 收纳箱 15 1275.0 禧天龙X-6251 验收通过 8 得力 LL207 纸杯 20 200.0 得力/deliLL207 验收通过 9 洁丽雅 71x32cm 毛巾 15 375.0 洁丽雅/grace71x32cm 验收通过 10 优必利 K03 档案袋 300 300.0 优必利K03 验收通过 11 洁柔 GR203-27E 抽纸 20 520.0 洁柔GR203-27E 验收通过 12 得力 64512 板夹 10 80.0 得力/deli64512 验收通过 13 DSB 标签贴 60 300.0 DSB4623 验收通过 14 利尔康 消毒液 50 100.0 利尔康/LIERKANG500ml 验收通过 15 南孚 7号 电池 60 300.0 南孚/NANFU7号 验收通过 16 得力 0037 回形针 20 30.0 得力/deli0037 验收通过 17 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水 20 580.0 怡宝/C'estbon饮用纯净水555ml*24 验收通过 18 晨光 ADM94814 档案盒 100 900.0 晨光/M&GADM94814 验收通过 19 晨光 K35 黑 中性笔 10 180.0 晨光/M&GK35 黑 验收通过 20 维达 54xdwjBE 湿巾 20 380.0 维达/Vinda54xdwjBE 验收通过 21 得力 7101 固体胶 60 120.0 得力/deli7101 验收通过 22 得力 33215 剪刀 5 45.0 得力/deli33215 验收通过 23 得力 8521A 长尾夹 15 225.0 得力/deli8521A 验收通过 24 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 蒋祥永
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